Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 39 - DATA: 05/01/2024
JULIE BENICIO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº26/24.
|
600,00 |
26.478,38 |
26.478,38 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 05/01/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº06/24.
|
3.978,00 |
10.948,76 |
10.748,76 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 05/01/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24.
|
800,00 |
13.653,14 |
13.653,14 |
|
EMPENHO: 42 - DATA: 05/01/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...]
|
810,00 |
7.151,87 |
7.151,87 |
|
EMPENHO: 13 - DATA: 05/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
|
2.158,00 |
4.721,15 |
4.721,15 |
|
EMPENHO: 10 - DATA: 04/01/2024
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
|
6.844,00 |
25.194,80 |
25.194,80 |
|
EMPENHO: 11 - DATA: 04/01/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
|
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
|
2.250,00 |
10.703,34 |
10.703,34 |
|
EMPENHO: 12 - DATA: 04/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
|
670,00 |
3.881,23 |
3.233,45 |
|
EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
10.000,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
|
EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
|
300,00 |
535.746,43 |
535.746,43 |
|
EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
|
5.950,00 |
362.340,87 |
362.268,87 |
|
EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
|
10.000,00 |
25.194,80 |
25.194,80 |
|
EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24.
|
1.095,00 |
10.703,34 |
10.703,34 |
|
EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
JOSE WILSON DA SILVA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
|
1.600,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
|
EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
|
2.600,00 |
535.746,43 |
535.746,43 |
|
EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
|
1.100,00 |
362.340,87 |
362.268,87 |
|
EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
|
400,00 |
362.340,87 |
362.268,87 |
|
EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024
|
2.500,00 |
25.194,80 |
25.194,80 |
|
EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
|
1.000,00 |
10.703,34 |
10.703,34 |
|
EMPENHO: 12 - DATA: 03/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024
|
1.350,00 |
3.881,23 |
3.233,45 |
|
EMPENHO: 13 - DATA: 03/01/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS. TIPO BARRACAS, PARA ARMAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 02/2024
|
1.105,00 |
4.721,15 |
4.721,15 |
|
EMPENHO: 14 - DATA: 03/01/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
|
3.610,00 |
208.146,73 |
208.146,73 |
|
EMPENHO: 15 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
|
4.100,00 |
18.635,65 |
18.635,65 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONF [...]
|
4.200,00 |
8.914,40 |
8.914,40 |
|
EMPENHO: 17 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME [...]
|
695,00 |
9.272,97 |
9.272,97 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 16/2024
|
2.800,00 |
19.357,43 |
19.357,43 |
|
EMPENHO: 19 - DATA: 03/01/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, CONFORME CI 22/2024
|
519,86 |
5.149,11 |
4.354,86 |
|
EMPENHO: 20 - DATA: 03/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
|
1.600,00 |
8.186,92 |
8.186,92 |
|
EMPENHO: 21 - DATA: 03/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDI [...]
|
2.000,00 |
50.065,35 |
49.271,10 |
|
EMPENHO: 22 - DATA: 03/01/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER DE MMII NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME A CI 23/24.
|
500,00 |
10.730,00 |
10.730,00 |
|