Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 212
                                             
                                            AUTO POSTO CARRETEIRO
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA.
                                         | 
                                         381,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 330
                                             
                                            AUTO POSTO CARRETEIRO
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25.
                                         | 
                                         2.133,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 397
                                             
                                            AUTO POSTO CARRETEIRO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 277/2025
                                         | 
                                         8.753,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 423
                                             
                                            WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 320/25 E NOTA 25.
                                         | 
                                         3.365,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 5
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
                                         | 
                                        0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA  NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
                                         | 
                                         3.090,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 6
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
                                         | 
                                        0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
                                         | 
                                         1.416,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 359
                                             
                                            FUNPREV - PREV
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REF. AO PAG. PELO PARC. n°00623/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
                                         | 
                                         21.733,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 361
                                             
                                            FUNPREV - PREV
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REF. AO PAG. PELO PARC. n°00624/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
                                         | 
                                         31.024,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 363
                                             
                                            FUNPREV - PREV
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 [...]
                                         | 
                                         11.062,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 358
                                             
                                            FUNPREV - PREV
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
                                         | 
                                         444,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 213
                                             
                                            JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
                                         | 
                                         782,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 198
                                             
                                            MARIA APARECIDA DA SILVA SA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 200
                                             
                                            RICARDO FRANCISCO DA SILVA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 201
                                             
                                            GILBERTO GIL PEREIRA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025.
                                         | 
                                         2.620,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 202
                                             
                                            RITA DE KASSIA DA SILVA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 199
                                             
                                            HIGOR SOARES PIRES DE SA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 203
                                             
                                            JAYR HASTOR DE SA ALVES
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 335
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         1.416,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 336
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 337
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         11.003,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 333
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         8.318,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 334
                                             
                                            FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         1.416,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 332
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         37.193,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 338
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         2.995,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 339
                                             
                                            PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
                                         | 
                                         1.669,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 340
                                             
                                            GALCONT CONTABILIDADE - ME
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFO [...]
                                         | 
                                         3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 341
                                             
                                            CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMA [...]
                                         | 
                                         2.520,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 448
                                             
                                            LAYLA DE SÁ BEZERRA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 340/25 E NOTA 141.
                                         | 
                                         2.052,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 424
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         6.851,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 429
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
                                         | 
                                         38.603,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |