Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 3
                                             
                                            PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS  DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL  NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
                                         | 
                                         506,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 6
                                             
                                            PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS  BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL  NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
                                         | 
                                         506,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 25
                                             
                                            RENAN DE MARINS MAIA
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO  PARA  A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
                                         | 
                                         4.026,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 1
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
                                         | 
                                         93,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 2
                                             
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
                                         | 
                                         1.004,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 1
                                             
                                            VALERIA ALVES DE ARAUJO
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 2
                                             
                                            ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 277
                                             
                                            MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
                                         | 
                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA  MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS E [...]
                                         | 
                                         5.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 112
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                         5.970,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 278
                                             
                                            THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 207
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
                                         | 
                                         4.234,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 275
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                         6.207,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 137
                                             
                                            NAYANNE BEZERRA XAVIER
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
                                         | 
                                         1.125,89 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 66
                                             
                                            G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de i [...]
                                         | 
                                         3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 126
                                             
                                            ANTONIO LEANDRO LIMA
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO                                             
                                            REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N [...]
                                         | 
                                         730,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 127
                                             
                                            FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO                                             
                                            REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 128
                                             
                                            MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO                                             
                                            REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         680,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 129
                                             
                                            IVONE XAVIER FREIRE
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO                                             
                                            VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GRO [...]
                                         | 
                                         1.470,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 125
                                             
                                            GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO                                             
                                            REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A EQUIPE DE PRODUÇAO, ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NOS FESTEJOS DE SITIO RIACHO VERDE I CONF. C.I. N°25/2 [...]
                                         | 
                                         1.025,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 87
                                             
                                            SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                         119,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 32
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM.
                                         | 
                                         2.035,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 94
                                             
                                            RICARDO DE SA E SILVA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...]
                                         | 
                                         1.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 100
                                             
                                            RENAN DE MARINS MAIA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
                                         | 
                                         2.041,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 101
                                             
                                            RENAN DE MARINS MAIA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
                                         | 
                                         1.516,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 172
                                             
                                            GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...]
                                         | 
                                         2.428,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 63
                                             
                                            AUTO POSTO CARRETEIRO
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 75/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         325,73 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 121
                                             
                                            AUTO POSTO CARRETEIRO
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE A ADM PUBLICA MUNICIPAL
                                         | 
                                         1.977,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 118
                                             
                                            RICARDO DE ARAUJO ALVES
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025 CONFORME C.I Nº 47/25 E  [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 122
                                             
                                            BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO FIAT STRADA ENDURECE CS DE PLACA QYK-3C85 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.748,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 41
                                             
                                            ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |