Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 133
                                             
                                            LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
                                         | 
                                         295,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 135
                                             
                                            MANOEL JOSE DE LIMA NETO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
                                         | 
                                         749,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 138
                                             
                                            KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
                                         | 
                                         749,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 139
                                             
                                            MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
                                         | 
                                         90,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 240
                                             
                                            HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DE FORMÚLAS NEOCATE LACP, PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME A CI 131/25 E NOTA 3695.
                                         | 
                                         3.188,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 71
                                             
                                            MARIA APARECIDA DA SILVA SA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
                                         | 
                                         1.717,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 72
                                             
                                            RICARDO FRANCISCO DA SILVA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            ?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO  , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.??????????
                                         | 
                                         1.717,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 70
                                             
                                            GILBERTO GIL PEREIRA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025.
                                         | 
                                         1.717,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 68
                                             
                                            DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg.  [...]
                                         | 
                                         5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 169
                                             
                                            FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO. REF. AO MES 01/2025. CONF. C.I Nº19/2025.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 170
                                             
                                            PLINIO ANTONIO DE BARROS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº20/2025.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 139
                                             
                                            MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 137
                                             
                                            GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         234,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 147
                                             
                                            THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA.
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 168
                                             
                                            FRANCISCO LUIZ DE BARROS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 01/2025. CONFORME C.I Nº16/25.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 140
                                             
                                            JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         258,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 138
                                             
                                            CICERO DANYLO DA SILVA
                                         | 
                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 142
                                             
                                            A AMARO F DA SILVA ME
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES  [...]
                                         | 
                                         2.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 135
                                             
                                            BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS  [...]
                                         | 
                                         13.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 291
                                             
                                            THIAGO LOPES DE SA
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO                                             
                                            VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DO EVENTO NA APRESENTAÇÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº46/25.
                                         | 
                                         1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 81
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         1.319,17 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 82
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70%  LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         7.403,35 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 83
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         39.098,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 86
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
                                         | 
                                         375.718,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 88
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
                                         | 
                                         3.607,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 90
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
                                         | 
                                         7.214,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 92
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
                                         | 
                                         34.993,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 95
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
                                         | 
                                         5.114,17 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 97
                                             
                                            FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
                                         | 
                                         7.584,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 99
                                             
                                            FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
                                         | 
                                         3.607,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |