Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 36 - DATA: 05/01/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº03/24.
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540,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO AUXILIO NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº07/24.
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700,00 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PARA O EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MA [...]
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2.294,94 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 05/01/2024
JULIE BENICIO DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº26/24.
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600,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 05/01/2024
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº06/24.
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3.978,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 05/01/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTE DO CEMITERIO DOS MILAGRAS, LAGOA DOS SATAS. CONFORME CI Nº11/24.
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800,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 05/01/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE. CONF. CI [...]
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810,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 05/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.I Nº 3/24.
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2.158,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 04/01/2024
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA
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6.844,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 04/01/2024
JOAO JOSE FILGUEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA.
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2.250,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 04/01/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24
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670,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
DENIVAL LEITE DE ARAUJO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PU [...]
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5.950,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
HAROLDO SILVA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24.
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1.095,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 03/01/2024
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2/2024 E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 03/01/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 03/01/2024
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024
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400,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 03/01/2024
CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024
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2.500,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 03/01/2024
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024
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1.000,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 03/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024
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1.350,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 03/01/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS. TIPO BARRACAS, PARA ARMAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 02/2024
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1.105,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 03/01/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARFA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 03/2024
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3.610,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
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4.100,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONF [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME [...]
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695,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 16/2024
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2.800,00 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 03/01/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF II, CONFORME CI 22/2024
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519,86 |
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